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www.35222.com共青团巴中市委 2018年部门决算编制说明

信息来源: 信息提供日期:2020-01-13 17:10:42 【字体: 视力保护色:
中国共产主义青年团四川省巴中市委员会.XLS
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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。www.35222.com共青团巴中市委承担着全市领导全市www.35222.com共青团工作、领导市青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青少年社团组织进行指导和管理;围绕市委、市政府中心工作,组织团员青年在全市经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务;负责市未成年人保护委员会的日常工作,协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务;调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动;负责团市委直属企事业单位的管理工作,承担全市“希望工程”的有关工作;负责做好全市关心下一代工作;承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

  (二)2018重点工作完成情况。理论学习“心连心”。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记“7·2”重要讲话精神,全面贯彻党的十九大、团十八大及省委十一届三次、四次全会精神,积极落实市委四届六次、七次全会部署,认真研读《习近平关于青少年和www.35222.com共青团工作论述摘编》,结合“大学习大讨论大调研”活动,依托中心组学习会、支部党员大会、职工例会等开展理论学习讨论40余次。以宣讲分享、交流研讨等形式开展“不忘初心跟党走”“青春践行十九大”“与信仰对话” “红领巾心向党”等学习分享活动3000余场,覆盖青少年70万人次,引导青少年增强“四个意识”、树立“四个自信”,坚定不移听党话、跟党走。
  活动感召“面对面”。举办“全市优秀青年代表座谈会”,市委书记罗增斌出席并作重要讲话,勉励青年胸怀理想、勤学善思、创新实干、担当奉献,进一步凝聚思想,激发活力。举办“书香巴中•诗语青春”第二届青少年诗词大赛,组织93支参赛队伍有序参加比赛,吸引1万余名团员青年关注,持续推进社会主义核心价值观培育工作。召开中国少年先锋队巴中市第二次代表大会,来自全市的108名少先队工作者和少先队员代表参加会议,选举产生了巴中市少先队第二届委员会,进一步加强少先队组织建设、队伍建设、文化建设,引领争做新时代好少年。以五四、中秋、春节等重要节点为契机,举办“重走红军路”“2018巴中市首届暑期青年学生文化节”“传承经典暨中秋节游园”等活动,弘扬民族精神和传统文化。开展先进典型选树活动,全市52个先进个人和集体获得“两红两优”表彰,举办青春榜样故事分享活动,以榜样的力量感召青年,以先进典型带动青年
  网络引导“键对键”。结合“互联网+”思维,着力打造“网上www.35222.com共青团”,常态化运用团市委官方网站、“巴中V青年”“青春巴中”等新媒体平台,推送改革开放40周年、团的十八大等“青年大学习”主题团课21期,3万余名青年参与网上学习,引导团员青年真学真信,入脑入心。注册官方抖音号“青春巴中”,结合八一、国庆、中秋等重要时节,发布优秀短视频作品,传播主流价值观,弘扬青春正能量,发布视频点赞数432.3万,现已吸引27万粉丝关注,进一步弘扬网络主旋律。坚持团网深度融合、团青充分互动、线上线下一体运行,“青聚汇”兴趣小组围绕书法、摄影、朗诵等主题,常态化开展线上线下活动,吸引4000余名青年关注参与,以青年喜闻乐见方式唱响青春主旋律。
  “我为巴中建言”汇聚青春智慧。紧扣市委实施“六大突破”、强化“六个推进”的战略举措,围绕城市管理、绿色发展、特色产业等拟定32个调研课题方向,征集全市团员青年建言文稿140余篇,选取41篇汇编成《致敬新时代—我为巴中建言》读本,凝聚青年共识,汇聚青春智慧,彰显青年风采。加强与高校团组织的对接联系,开展2018年高校博(硕)士生服务团社会实践活动,组织北京大学、浙江大学等高校博(硕)士生服务团赴巴开展课题调研,围绕巴中发展中面临的热点、难点问题,完成12篇高质量调研报告,从不同学科领域为巴中经济社会发展提出了决策依据和参考,提供了智力支持。
  “我为巴中代言宣传推介巴中。助力“全域旅游”战略,发挥“人人都是代言人”的传播效应,采取线上线下面试方式,评选各行各业青年代言人44名,组织专业团队到活动对象所在地取景拍摄,赴光雾山、诺水河、恩阳古镇等40多个特色旅游景点拍摄专题宣传片,在无线巴中、巴中电视台、团内外新媒体等平台发布、展示和推广,充分展示代言人青春风采,受到市民、网友的广泛点赞和转发,累计浏览量达数十万人次,宣传推介“山水画廊 秀美巴中”良好形象。
  “我为巴中出彩”助力脱贫攻坚。大力开展青春扶贫行动,在恩阳区罐子沟村“行走的画廊”项目试点成功的基础上,集中打造通江县鱼池村“壁画村”,绘制“巴山新居”壁画200余幅,增强乡村旅游核心竞争力。做好通江县苟家坪村驻村帮扶工作,争取道路建设资金30万元,为困难群众发放3万元慰问物资,协调产业发展资金8.3万元,争取企业家助学资金15万元,持续助力脱贫攻坚。举办2018年四川省农村青年电商培训(巴中)示范班,70余名农村电商创业青年参训,引导农村创业青年积极投身乡村振兴生动实践。新招募27名大学生志愿者,续签74名西部计划志愿者,深入基层常态化开展青年志愿服务,为决战脱贫攻坚注入青春力量。
  加强青少年活动阵地建设。围绕www.35222.com共青团深化改革“基层组织建设年”的目标任务,进一步夯实村(社区)团组织工作基础,延伸团的工作“触角”,全面完成2018年www.35222.com共青团改革任务。以“青年之家”综合服务平台为依托,积极打造青少年校外活动阵地,全市新建9个“三知书堂—青少年之家”,促进青少年健康成长。成立团市委新媒体中心,创新www.35222.com共青团新媒体建设工作的思路和实现途径,积极构建清朗网络空间,传递网上正能量,加强“青年网军”队伍建设。
  加大各类团属组织的培育。召开巴中市青年联合会第二届委员会全体会议,200余名青年代表参加会议,把市委决策部署转化为青联工作目标追求。召开巴中市青年企业家协会二届二次会员代表大会,发挥政府与企业沟通的桥梁与纽带作用,团结和动员全市广大青年投身巴中建设。成立巴中市农村青年致富带头人分会,贯彻落实乡村振兴战略,为推动全市农业农村发展贡献青春力量。加强对青年社会组织的指导和培育,不断扩充社会组织资源,指导青年社会组织规范化建设、专业化培育、公益化产出。
  提升团干部队伍能力素质。坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入年度重点工作和党的建设总体布局,全面落实“能力作风建设提升年”部署,切实整治www.35222.com共青团系统“中梗阻”现象,着力提升团干部的担当意识、服务质量、工作效能、个人修养。召开“全市www.35222.com共青团系统党建暨党风廉政建设工作会议”及“半年述职述廉会议”,印发了《在全市www.35222.com共青团系统中开展“能力作风建设”活动的实施方案》,自觉查摆存在问题,认真抓好整改销号,持续巩固能力作风建设成效,努力打造“信念坚定、纪律严明、作风优良、敢于担当”的团干部队伍。

二、机构设置
  团市委下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。
  纳入团市委2018年度部门决算统一编制范围的二级预算单位包括:
  1. 巴中市希望工程办公室
  2. 巴中市关心下一代工作委员会办公室
 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 
一、收入支出决算总体情况说明
  2018年度收、支总计746.84万元。与2017年相比,收、支总计各增加124.05万元,增长19%。主要变动原因是关工委增加项目预算。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
 
二、收入决算情况说明
  2018年本年收入合计746.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入746.84万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明
  2018年本年支出合计705.2万元,其中:基本支出226.04万元,占32%;项目支出479.16万元,占68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
 
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年财政拨款收入总计746.84万元,支出总计705.92。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加124.05、185.58万元,增长17%。主要变动原因是年初结转结余资金增加,在18年度支付结转结余资金。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况)
  2018年一般公共预算财政拨款支出705.92万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加185.58万元,增长35%。主要变动原因是结转结余资金支出。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图))

 
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2018年一般公共预算财政拨款支出705.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出661.63万元,占94%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出20万元,占0.2%;医疗卫生支出9.6万元,占0.1%;住房保障支出12万元,占0.1%;…。(罗列全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  2018年般公共预算支出决算数为705.92完成预算94%。其中:
  1.一般公共服务(类)201(款)20129(项): 支出决算为599.68万元,完成预算85%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成延期支付。
  2.引进人才费用2011008:12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  3.一般行政管理事务2012302:50万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  4.社会保障和就业(类)208(款)2080505(项): 支出决算为19.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  5.医疗卫生与计划生育(类)210(款)21011(项):支出决算为9.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  6.农林水(213)扶贫(21305)其他扶贫支出(2130599): 支出决算为2万元,完成预算100%。
  7.住房保障(221)住房改革(22102)住房公积金(2210201):12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
 
六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
  2018年一般公共预算财政拨款基本支出221.19万元,其中:
  人员经费184.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费36.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
 
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元,完成预算100%,决算数预算数持平。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3万元,占100%。具体情况如下:
(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
 
  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3.公务接待费支出3万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,200人次(不包括陪同人员),共计支出3万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:四川省科技扶贫基金会来巴开展扶贫项目3000元,团省委来巴调研综合督导3次共计7500元,丽水开展东西扶贫结对3次共计12000元,若风电竞捐赠项目共计1500元,壁画村项目调研共计3000元,中央电视台采访巴中项目3000元。
外事接待支出0万元,外事接待**批次,**人,共计支出**万元,主要用于接待…(具体项目)。主要用于……
其他国内公务接待支出0万元,

八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对青少年事业发展项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看对8个常规和发展项目都编制了项目绩效目标,覆盖率100%。每一项目,都结合实际情况,制定了产出指标、效益指标和满意度指标,并对指标进行了细化分解,定性、定量明确具体指标内空及指标值,方便绩效管理,提高了项目的监控的规范性和项目操作的客观性、公正性和实用性。。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看项目组织实施都做到了主要领导亲自抓、具体人员负责,同时制定了工作纪律、目标任务、实施方案,确定了具体工作方法,形成了较为完备的组织体系。能严格按照“依法、规范、阳光、优质、高效”的基本要求,对项目实施情况采取定期与不定期考核的办法,对存在的问题进行剖析,制定专项措施整改,确保项目推进有力。
  (二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“青少年事业发展工作经费””关心下一代工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。青少年事业发展工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,紧紧围绕全市工作大局谋划工作,积极发挥“综合协调”“参谋助手”和“桥梁纽带”的职能作用。一是发挥综合协调作用。通过联合、联动或协商、协助、协同的形式,将党委政府对www.35222.com共青团工作的政策举措落地落实。发现的主要问题:在缺少项目管理经验的基础上,工作时效性和创新性有待加强。下一步改进措施:结合部门实际,我们将进一步严格预算、强化项目管理、财务管理,切实做好项目预算绩效管理工作。
  1、关心下一代工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,市关工委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府的坚强领导下,在省关工委的指导支持下,在市级相关部门的积极配合下,坚持问题导向,创新思路举措,在全市关心下一代工作中深入扎实开展“坚持‘五个融入’服务脱贫攻坚”活动。依托境内红色资源,优化提升红色教育基地,为青少年进行革命传统教育提供便捷课堂。创作编印本土红色书籍《红军在巴中》4000册,赠送到每所中小学校。会同政法、公安、司法、教育等部门关工委共同开展法治进校园、进社区、进家庭等活动。认真开展第四届“关爱明天·普法先行”教育活动,积极申报法治校园、青少年普法教育示范区创建活动。今年来,全市各部门联动协同,开展维护未成年人合法权益的“护苗”行动30余次。发现的主要问题如困境儿童救助政策落实难、“爱心妈妈”项目实施难、基层工作推进难、一些基层工作保障难等问题依旧存在。下一步改进措施:我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,继续坚持“三联系”工作机制,扎实开展“坚持‘五个融入’服务脱贫攻坚”活动,深入实施“铸魂、关爱、固本”三大工程,为促进全市关心下一代工作的创新发展,助力加快建设川陕革命老区振兴发展示范区,做出新的贡献。
 
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称 青少年事业发展
预算单位 团市委
预算执行情况(万元) 预算数: 40 执行数: 40
其中-财政拨款: 40 其中-财政拨款: 40
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
不断加强www.35222.com共青团基层基础建设,开展组织、服务、引领、维护青少年合法权益的系列活动,为青少年群体提供帮助、服务青少年健康成长;开展好留守儿童关爱、“三送三帮三创”“四季送”等团组织扶贫济困品牌活动,将党和政府的温暖送到更多青少年身边;开展好重要节点纪念活动,引导广大青少年弘扬五四精神,凝聚青春共识,汇聚青春力量,为建设川陕革命老区振兴发展示范区,走出一条秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子贡智献力。
 
一是召开www.35222.com共青团巴中市委四届全会
二是在全年开展“青聚汇”活动
三是在五四、六一等重要节点开展纪念活动
四是开展“四季送”、 “三送三帮三创”青春扶贫活动
五是开展“童伴计划”
六是开展温暖回家路返乡专列活动
七是青少年之家运行
八是重走红军路活动
九是召开第二次少代会
十是建立青年人才站
十一是印刷书籍
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 六一活动 1次 6/1已召开
项目完成指标 时效指标 www.35222.com共青团四届全会 年底前召开 已召开
项目完成指标 数量指标 青聚汇活动 90次年 80次
项目完成指标 数量指标 三送三帮三创/四季送活动 8次/年 已完成
项目完成指标        
……        
效益指标 可持续影响指标 三送三帮三创/四季送活动 将党和政府的温暖送到更多的留守青少年身边 已完成
效益指标 社会效益 青聚汇活动 组织8个兴趣小组分别开展90次/年开展活动 已完成
……        
满意度指标 服务对象满意对 开展“青聚汇”活动 ≥99% ≥99%
 
 

 

 


 

  (三)部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《团市委部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对青少年事业发展项目、关心下一代工作项目开展了绩效评价,《www.35222.com共青团巴中市委项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)
 
十一、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年,团委机关运行经费支出226.04万元,比2017年增加/27.85万元,增长/10%。主要原因是工资增加。
  (二)政府采购支出情况
  2018年,***政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。
  (三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,***共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。
 

第三部分 名词解释 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
  10.外交(类)…(款)…(项):指……。
  11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
  12.教育(类)…(款)…(项):指……。
  13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
  15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
  16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
  17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
  18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
  19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
  20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
  22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
  23.金融(类)…(款)…(项):指……。
  24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
  25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
  26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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